Be kell töltenie a T2125 formanyomtatványt a személyes jövedelemadó-visszatérítésére?

A válasz attól függ, hogy van-e üzleti jövedelme

Kérdés: Meg kell-e kitölteni a CRA T2125 jövedelemadó-formát az én T1 személyi jövedelemadó-bevallásomra?

Válasz:

A T1 személyi jövedelemadó-bevétel az a bevétel, amelyet minden olyan vállalkozás használ, amely nem szerepel a szakmai tevékenységben, beleértve a szakmai tevékenységet is. Ezért a CRA T2125 formanyomtatvány, az üzleti vagy szakmai tevékenység formája szerepel a személyi jövedelemadó-visszatérítési csomagban.

Tehát, ha önálló vállalkozást vagy partnerséget üzemeltet , akkor ki kell töltenie a T2125 nyomtatványt, amikor kitölti a kanadai jövedelemadó-T1 visszatérését .

Nem érti, hogy ki kell töltenie az űrlapot A CRA T2125 gyakori probléma. Néha az emberek nem veszik észre, hogy nem kell hivatalosan bejegyeztetnie egy üzleti vállalkozást Kanadában, hogy a legtöbb tartományban futjon, ha ez az üzlet egyéni vállalkozás. (Lásd : Be kell regisztrálnia cégem nevét Kanadában? )

Íme, hogy a Form T2125 hogyan néz ki.

A CRA T2125 adatlapja minden üzleti bevételt rögzít ...

A másik dolog, amit az emberek gyakran nem értenek a T2125 formájáról, hogy minden üzleti bevételt jelentenek. Nem szokatlan, hogy az emberek mind a foglalkoztatási, mind az önfoglalkoztató (üzleti) jövedelmeket kapják. Lehet, hogy pénzt fizetett az oldalán, a pénzt egy hobbiból, vagy pénzt eladni néhány dolgot online. Még akkor is, ha nem regisztrált egy vállalkozást , még akkor is ki kell töltenie a T2125 nyomtatványt, ha teljesíti a T1 kanadai jövedelemadót, ha üzleti jövedelme egyáltalán van - és ez magában foglalja a más országokból származó jövedelmet is .

Ne feledje, hogy a munkahelyére, illetve az árucikkekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan kapott olyan pénzbeli kifizetések mellett, amelyek üzleti jövedelmet biztosítanak, tartalmaznak barter-fizetéseket vagy alternatív fizetőeszközökben, például a BitCoin-ban befizetett fizetéseket. Tegyük fel például, hogy festő vagy, és beleegyezel, hogy masszírozó kezelésekért cserélje ki a masszázsterápia irodáját.

Ha általában 1000 dollárt fizetett volna a munkához, és a masszázsterápia 1000 dollár értékű szolgáltatásokat nyújt cserébe, akkor be kell számolnia az 1000 dolláros bevételt az üzleti jövedelmébe. Az Ön által megadott festészeti szolgáltatások értéke megegyezik az értékével, ha készpénzt kap a szolgáltatásért.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a barter szolgáltatás ugyanúgy értékelhető a költség szempontjából is - a masszőr terhére 1000 dolláros költségtérítést igényelhet az üzleti helyiségek javítása formájában, és 1000 dollárért fizeti az orvosi költségeket.

A Kanadán kívüli értékesítésekből származó bevételeket is be kell vonni - a más országokba tartozó egyéneknek és vállalatoknak értékesített termékeket és szolgáltatásokat üzleti jövedelemnek kell tekinteni.

További információ arról, hogy mi számít Kanadában az üzleti jövedelemnek, lásd az üzleti jövedelem meghatározását .

CRA T2125 kitöltése

Az üzleti vagy szakmai tevékenységről szóló nyilatkozat (a T2125 nyomtatvány) arra szolgál, hogy az Ön "valódi" üzleti jövedelmének kiszámításán keresztül vezesse el Önt; vagyis mi maradt, amikor elvesztette üzleti költségeit az eredeti összegéből. Ne feledje, hogy ha több különböző üzleti tevékenységet folytat vagy egynél több vállalkozást végez, külön kell kitöltenie egy külön T2125 űrlapot.

Az egész formában, ha valami nem vonatkozik rád, hagyd üresen.

Például az űrlap első részében az Azonosító, ha az Ön vállalkozása nem társult, akkor elhagyja a partnerségi üzleti szám helyét, és a partnerség százalékos arányát. Ugyanígy tegye meg az adó-menedék azonosító számát, ha nincs meg. (Ne feledje, hogy ha Ön "oldalán" tett üzleti bevételt, akkor alapértelmezés szerint egyéni vállalkozás.)

Hasonlóképpen az internetes üzleti tevékenység részével is, ha az üzleti tevékenységéből származó jövedelme nem származik ilyen típusú tevékenységekből.

Az űrlap 2. oldalán a megfelelő sorban adja meg bruttó üzleti bevételét a Business Income mezőben vagy a Professional Income dobozban, beleértve a gyűjtött vagy gyűjthető GST / HST-t .

Ezután, ha vállalkozása a GST / HST-t gyűjti (azaz Ön nem kis beszállító ), kövesse a GST / HST formanyomtatványon található utasításokat, és hozzáadja a GST / HST összegét a bruttó eladásokhoz vagy díjakhoz a kiigazított bruttó értékesítés vagy a kiigazított szakmai díjak.

Írja be ezt a számot a CRA T2125 formanyomtatvány 3. részének 16. sorába, majd levonja a tavalyi lefoglalt tartalékokat, és ha van ilyen, más jövedelem. Mindet összeadja, hogy elérje a teljes bruttó üzleti vagy szakmai jövedelmet. Ez az a szám, amivel levonhatja üzleti költségeit.

Adja meg üzleti költségeit

A T2125 formanyomtatvány 3. oldalán a megfelelő üzleti költségek , ideértve az üzleti célú otthoni kiadásokat is , igényelheti.

Az étkezések és a szórakoztatás költségei , a fizetések, az üzleti engedélyek ... bármilyen üzleti költséggel jár, amely jövedelemadó-levonásra alkalmas .

A kiadások, például a készlet, a bérköltségek és az alvállalkozói szerződéseket a 4. rész tartalmazza, az eladott áruk és a bruttó nyereség. Minden egyéb ráfordítás az 5. rész, a nettó bevétel (veszteség) alatt kerül be a kiigazítások előtt a megfelelő sorokon.

Van egy külön tőkeköltség-juttatás részben az Ön számára, hogy kiszámítsa a megfelelő százalékos értékeket, amelyeket évente írhat le olyan eszközökért, mint amilyenek a vállalkozás tulajdonát képező ingatlanok és felszerelések, valamint egy másik külön szakasz a gépjármű-költségekért, ha járművet használ üzleti célokra.

Ne feledje, hogy az igényelt kiadások közül csak a költség üzleti részét igényelheti.

A Bottom Line megjelenítéséhez

Miután összes költsége fel van sorolva, levonja az összköltséget az összes üzleti bevételből, és a keletkező nyereség vagy veszteség a CRA T2125 nyomtatványból a T1 visszatérítés 135., 137. vagy 139. sorában kerül rögzítésre (attól függően, hogy az üzleti tevékenysége, szakmai vagy jutalékbevételek). Ez a megengedhető követelésed, amely végső soron hozzáadódik az Ön egyéb jövedelméhez (vagy ha van ilyen).

(Ne feledje, hogy ha az adóév során nem volt üzleti bevétele, továbbra is igényelheti az üzleti költségeit, de előfordulhat, hogy nem szeretné igénybe venni, hogy az adott év.

Ha partnerségben vesz részt, akkor a T2125 is ott fogja felvenni partnerei nevét, a partnerség százalékát (százalékát), valamint a nettó bevételüket vagy veszteségüket.

Ne feledje, hogy ha több üzleti vagy szakmai tevékenységet végez, mindegyikhez külön T2125 nyomtatványt kell kitöltenie.

Vissza a> Canadian Income Tax FAQ Indexhez